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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4535-10-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Colaciones |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO
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R.U.T. |
60.903.251-0 |
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Dirección de Facturación |
LUIS CRUZ MARTINEZ Nº93 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
549632 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LUIS CRUZ MARTINEZ Nº93 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PATRICIONEIRACONTRERAS |
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Razón Social |
CASTULO PATRICIO NEIRA CONTRERAS
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R.U.T. |
10.539.958-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PATRICIONEIRACONTRERAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 904 | Unidad | COLACIONES FRÍAS EN ENVASE INDIVIDUAL QUE CONTENGAN LO SIGUIENTE: 01 YOGURTH CON CEREAL TIPO 1+1 O SIMILAR - 01 GALLETA CHIP KUKY 120 GRS. -01 FRUTA PLÁTANO - 01 AGUA MINERAL SABORIZADA 600ML. - 01 BOLSA MIX FRUTOS SECOS 125GRS. APROX. | |
$ 3.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.892.800
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$ 2.892.800
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Total Neto
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$ 2.892.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 549.632
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$ 3.442.432
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.