Orden de Compra. Nº4535-116-SE21 "MATERIAL LIBRERÍA INTEGRACION"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4535-116-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LIBRERÍA INTEGRACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo B-52
Razón Social LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO
R.U.T. 60.903.251-0
Dirección de Unidad de Compra LUIS CRUZ MARTINEZ S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO
R.U.T. 60.903.251-0
Dirección de Facturación LUIS CRUZ MARTINEZ Nº93
Comuna Lebu
Impuesto 85077,25
Dirección de Envío de la Factura LUIS CRUZ MARTINEZ Nº93
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Razón Social MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
R.U.T. 8.382.458-1
Sucursal MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103504
Espirales de encuadernación1BolsaESPIRALES N°12 X 100 UNIDADES  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
60121524
Bolígrafos de gel8CajaLAPIZ GEL  $ 19.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.312 $ 157.312
44121625
Sacapuntas3CajaSACAPUNTAS CON DEPOSITO MAPED  $ 8.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.469 $ 26.469
44121707
Lápices de colores15CajaLAPIZ DE COLORES GIOTTO X 24  $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.715 $ 56.715
44101716
Perforadoras10UnidadPERFORADORA  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.770 $ 32.770
41111604
Reglas40UnidadREGLA METALICA 30 CM.  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.920 $ 29.920
60101722
Libretas de notas26UnidadLIBRETAS MANUAL DE APUNTES  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.178 $ 61.178
56121303
Borradores10UnidadBORRADOR DE PIZARRA  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
14111525
Papel multiuso1UnidadOPALINA TAMAÑO CARTA TELA X 100 UNIDADES  $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTINTA EPSON 664 COLOR NEGRO  $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.940 $ 36.940
31201505
Cinta adhesiva de doble cara10UnidadCINTA DOBLE FAZ  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
31201515
Cintas de papel10UnidadPEGOTE 24 X 40  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
Total Neto $ 447.775
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.077
TOTAL OC $ 532.852


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.