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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4535-148-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA LICENCIATURA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO
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R.U.T. |
60.903.251-0 |
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Dirección de Facturación |
LUIS CRUZ MARTINEZ N°93 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
11038,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LUIS CRUZ MARTINEZ N°93 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA |
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Razón Social |
MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
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R.U.T. |
8.382.458-1 |
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Sucursal |
MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60123601
| Pegamento de purpurina | 20 | Unidad | SILICONA EN BARRA | |
$ 126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.520
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$ 2.520
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60123001
| Figuras de goma Eva | 25 | Pliego | GOMA EVA COLOR NARANJO | |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.500
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$ 10.500
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60123001
| Figuras de goma Eva | 20 | Pliego | GOMA EVA CON BRILLO COLOR NARANJO | |
$ 672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.440
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$ 13.440
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60123001
| Figuras de goma Eva | 25 | Pliego | GOMA EVA COLOR AMARILLA | |
$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.450
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$ 9.450
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60121113
| Cartulina metálica | 10 | Unidad | CARTULINA METÁLICA | |
$ 832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.320
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$ 8.320
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14111610
| Cartulina | 6 | Unidad | CARTULINA DOBLE FAZ | |
$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.268
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$ 2.268
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14121809
| Papel de enmascaramiento | 6 | Unidad | PEGOTE ANCHO | |
$ 1.933,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.598
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$ 11.598
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Total Neto
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$ 58.096
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.038
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$ 69.134
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.