Orden de Compra. Nº4535-148-MC19 "MATERIALES PARA LICENCIATURA"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4535-148-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA LICENCIATURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo B-52
Razón Social LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO
R.U.T. 60.903.251-0
Dirección de Unidad de Compra LUIS CRUZ MARTINEZ S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO
R.U.T. 60.903.251-0
Dirección de Facturación LUIS CRUZ MARTINEZ N°93
Comuna Lebu
Impuesto 11038,24
Dirección de Envío de la Factura LUIS CRUZ MARTINEZ N°93
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Razón Social MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
R.U.T. 8.382.458-1
Sucursal MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina20UnidadSILICONA EN BARRA  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
60123001
Figuras de goma Eva25PliegoGOMA EVA COLOR NARANJO  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
60123001
Figuras de goma Eva20PliegoGOMA EVA CON BRILLO COLOR NARANJO  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
60123001
Figuras de goma Eva25PliegoGOMA EVA COLOR AMARILLA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
60121113
Cartulina metálica10UnidadCARTULINA METÁLICA  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
14111610
Cartulina6UnidadCARTULINA DOBLE FAZ  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
14121809
Papel de enmascaramiento6UnidadPEGOTE ANCHO  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.598 $ 11.598
Total Neto $ 58.096
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.038
TOTAL OC $ 69.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.