|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4535-8-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4535-7-COT26 Agua Mineral |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO
|
|
R.U.T. |
60.903.251-0 |
|
Dirección de Facturación |
LUIS CRUZ MARTINEZ N° 93 |
|
Comuna |
Lebu
|
|
Impuesto |
63672,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LUIS CRUZ MARTINEZ N° 93 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PATRICIONEIRACONTRERAS |
|
Razón Social |
CASTULO PATRICIO NEIRA CONTRERAS
|
|
R.U.T. |
10.539.958-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PATRICIONEIRACONTRERAS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202310
| Agua mineral | 944 | Unidad | AGUA MINERAL GASIFICADA ENVASE 600ML. | |
$ 355,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 335.120
|
$ 335.120
|
|
|
Total Neto
|
$ 335.120
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 63.673
|
|
$ 398.793
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.