Orden de Compra. Nº4535-80-SE16 "MATERIALES TEATRO"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4535-80-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES TEATRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo B-52
Razón Social LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO
R.U.T. 60.903.251-0
Dirección de Unidad de Compra LUIS CRUZ MARTINEZ S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO
R.U.T. 60.903.251-0
Dirección de Facturación LUIS CRUZ MARTINEZ S/N
Comuna Lebu
Impuesto 42866,546
Dirección de Envío de la Factura LUIS CRUZ MARTINEZ S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Razón Social MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
R.U.T. 8.382.458-1
Sucursal MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121206
Pintura de maquillaje20Unidad no definidaPINTURA TEATRAL (PINTA CARA)  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.060 $ 67.059
44121630
Kit de grapadora2UnidadENGRAPADORA  $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.110 $ 15.109
44122103
Corchetes10UnidadCORCHETES CAJA 1000 UNIDADES  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.681
31201503
Cintas adhesivas de protección20UnidadPEGOTE ANCHO  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.360 $ 24.370
31201503
Cintas adhesivas de protección20UnidadPEGOTE MEDIANO  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.277
14111525
Papel multiuso20UnidadCARTÓN PIEDRA GRUESO  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126
14111525
Papel multiuso20UnidadPAPEL KRAFT  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.185
27112717
Pistolas de calor3UnidadPISTOLA PARA SILICONA  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.587 $ 10.588
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento2UnidadCOLA FRÍA   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538
60121302
Cuchillo cartonero5UnidadCUCHILLO CARTONERO  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.565 $ 7.563
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ100UnidadBARRAS DE SILICONA  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.084
44121618
Tijeras5UnidadTIJERA MEDIANA  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.985 $ 7.983
60121502
Rotuladores de base disolvente30UnidadPLUMON PERMANENTE  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.345
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional5UnidadTEMPERA COLOR NEGRO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
14121503
Cartulina18PliegoCARTULINA  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
14121503
Cartulina10PliegoCARTULINA PLATEADA  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
14121503
Cartulina10PliegoCARTULINA DORADA  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
Total Neto $ 225.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.867
TOTAL OC $ 268.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.