Orden de Compra. Nº
4535-97-SE22
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MATERIALES LIBRERIA, LIR
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Recuerde que el responsable del pago es LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4535-97-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES LIBRERIA, LIR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Liceo B-52
Razón Social
LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO
R.U.T.
60.903.251-0
Dirección de Unidad de Compra
LUIS CRUZ MARTINEZ S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999006 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO
R.U.T.
60.903.251-0
Dirección de Facturación
LUIS CRUZ MARTINEZ N°93
Comuna
Lebu
Impuesto
96960,23
Dirección de Envío de la Factura
LUIS CRUZ MARTINEZ N°93
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Razón Social
MARÍA MERCEDES ARIAS ORELLANA
R.U.T.
8.382.458-1
Sucursal
MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121710
Tiza para escribir o accesorios
3
Caja
CAJA TIZAS DE COLOR X 100
CAJA TIZAS DE COLOR X 100
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.831
$ 9.831
60121402
Marcos de secciones de madera
70
Unidad
PORTARETRATO A4 MARCO MADERA
PORTARETRATO A4 MARCO MADERA
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.590
$ 170.590
60121505
Rotuladores de tela
10
Unidad
PLUMONES GRUESOS
PLUMONES GRUESOS
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.330
$ 19.330
44121712
Recambios para marcadores
25
Unidad
PLUMONES PERMANENTES ARTEL VARIADOS
PLUMONES PERMANENTES ARTEL VARIADOS
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
60121411
Paneles acrílicos para marcos
18
Unidad
SET ACRILICOS X 12 COLORES
SET ACRILICOS X 12 COLORES
$ 5.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.292
$ 95.292
60121236
Pinceles
30
Unidad
SET DE PINCELES PARA ACRILICOS
SET DE PINCELES PARA ACRILICOS
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.030
$ 63.030
60123001
Figuras de goma Eva
95
Unidad
PLIEGOS GOMA EVA CON GRITTER
PLIEGOS GOMA EVA CON GRITTER
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.700
$ 119.700
60123001
Figuras de goma Eva
25
Unidad
PLIEGO GOMA EVA LISA
PLIEGO GOMA EVA LISA
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.700
31201503
Cintas adhesivas de protección
4
Unidad
PEGOTES ANCHOS
PEGOTES ANCHOS
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.344
$ 5.344
Total Neto
$ 510.317
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 96.960
TOTAL OC
$ 607.277
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.