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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4540-18-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Colaciones |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
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R.U.T. |
60.904.046-7 |
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Dirección de Facturación |
SAAVEDRA Nº 138 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
171000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAAVEDRA Nº 138 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PATRICIONEIRACONTRERAS |
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Razón Social |
CASTULO PATRICIO NEIRA CONTRERAS
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R.U.T. |
10.539.958-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PATRICIONEIRACONTRERAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202310
| Agua mineral | 400 | Unidad | agua mineral de 500cc sin gas | |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.000
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$ 140.000
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93131607
| Servicios de distribución de alimentos | 200 | Unidad | Colaciones consistente en pan hallula(100g) jamon-queso, una bebida de 600cc, una galleta de 126grs, (leer terminos de referencia que estan en hoja anexa) | |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.000
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$ 400.000
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93131607
| Servicios de distribución de alimentos | 300 | Unidad | Colacion consistente en agua con sabor 500cc, una barra de cereal 30grs y un platano | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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Total Neto
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$ 900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 171.000
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$ 1.071.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.