|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4540-222-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE COCTEL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
|
|
R.U.T. |
60.904.046-7 |
|
Dirección de Facturación |
SAAVEDRA Nº 138 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
379050 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SAAVEDRA Nº 138 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-12-2016 |
|
|
|
Proveedor |
PATRICIONEIRACONTRERAS |
|
Razón Social |
CASTULO PATRICIO NEIRA CONTRERAS
|
|
R.U.T. |
10.539.958-8 |
|
Sucursal |
PATRICIONEIRACONTRERAS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101601 2239-1-LP15
| Banquetes | 350 | | (1329118) COCKTAIL CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1355218 | (1329118) COCKTAIL CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.100.000
|
$ 2.100.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.100.000
|
|
Descuento
|
$ 105.000
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 379.050
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 2.374.050
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.