Orden de Compra. Nº4540-27-AG24 "COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4540-27-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO POLITECNICO B-54
Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
R.U.T. 60.904.046-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001002 del sistema CMS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
R.U.T. 60.904.046-7
Dirección de Facturación SAAVEDRA Nº 138
Comuna Lebu
Impuesto 18181,67
Dirección de Envío de la Factura SAAVEDRA Nº 138
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIONEIRACONTRERAS
Razón Social CASTULO PATRICIO NEIRA CONTRERAS
R.U.T. 10.539.958-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PATRICIONEIRACONTRERAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153015
Artículo de alimentación17UnidadColaciones para el desayuno consistente en: 1 caja de leche chocolate de 200ml, 1 sandwich de queso en pan de hallulla y una barra de ceral de 30grs,  $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.990 $ 24.990
23153015
Artículo de alimentación17UnidadColaciones para la jornada tarde consistente en un sandwich carne-queso en pan de amburguesa de 180grs, un agua saborizada de 600cc, un paquete de galleta de 120grs y una manzana  $ 4.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.703 $ 70.703
Total Neto $ 95.693
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.182
TOTAL OC $ 113.875


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.539.958-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.643.768-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.917.507-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.