|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4540-27-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-05-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
|
|
R.U.T. |
60.904.046-7 |
|
Dirección de Facturación |
SAAVEDRA Nº 138 |
|
Comuna |
Lebu
|
|
Impuesto |
18181,67 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SAAVEDRA Nº 138 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PATRICIONEIRACONTRERAS |
|
Razón Social |
CASTULO PATRICIO NEIRA CONTRERAS
|
|
R.U.T. |
10.539.958-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PATRICIONEIRACONTRERAS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
23153015
| Artículo de alimentación | 17 | Unidad | Colaciones para el desayuno consistente en: 1 caja de leche chocolate de 200ml, 1 sandwich de queso en pan de hallulla y una barra de ceral de 30grs, | |
$ 1.470,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.990
|
$ 24.990
|
23153015
| Artículo de alimentación | 17 | Unidad | Colaciones para la jornada tarde consistente en un sandwich carne-queso en pan de amburguesa de 180grs, un agua saborizada de 600cc, un paquete de galleta de 120grs y una manzana | |
$ 4.159,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 70.703
|
$ 70.703
|
|
|
Total Neto
|
$ 95.693
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.182
|
|
$ 113.875
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.