Orden de Compra. Nº4540-4-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4540-1-L115"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4540-4-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-01-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4540-1-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4540-1-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO POLITECNICO B-54
Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
R.U.T. 60.904.046-7
Dirección de Unidad de Compra SAAVEDRA Nº 138
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
R.U.T. 60.904.046-7
Dirección de Facturación SAAVEDRA Nº 138
Comuna Lebu
Impuesto 57478,99
Dirección de Envío de la Factura SAAVEDRA Nº 138
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Miguel
Razón Social Empremag Ltda.
R.U.T. 76.413.713-2
Sucursal Miguel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111603
Salas de reuniones o banquetes1UnidadLocal para realización de la Jornada de capacitaciónlocal de eventos $ 302.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.521 $ 302.521
Total Neto $ 302.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.479
TOTAL OC $ 360.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.