|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4540-4-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
15-01-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4540-1-L115 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4540-1-L115 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
|
|
R.U.T. |
60.904.046-7 |
|
Dirección de Facturación |
SAAVEDRA Nº 138 |
|
Comuna |
Lebu
|
|
Impuesto |
57478,99 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SAAVEDRA Nº 138 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-01-2015 |
|
|
|
Proveedor |
Miguel |
|
Razón Social |
Empremag Ltda.
|
|
R.U.T. |
76.413.713-2 |
|
Sucursal |
Miguel |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111603
| Salas de reuniones o banquetes | 1 | Unidad | Local para realización de la Jornada de capacitación | local de eventos |
$ 302.521,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 302.521
|
$ 302.521
|
|
|
Total Neto
|
$ 302.521
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 57.479
|
|
$ 360.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.