Orden de Compra. Nº4540-41-CM20 "2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D."
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4540-41-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO POLITECNICO B-54
Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
R.U.T. 60.904.046-7
Dirección de Unidad de Compra SAAVEDRA Nº 138
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
R.U.T. 60.904.046-7
Dirección de Facturación SAAVEDRA Nº 138
Comuna Lebu
Impuesto 4396,46
Dirección de Envío de la Factura SAAVEDRA Nº 138
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Videocorp S.A.
Razón Social VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.
R.U.T. 89.629.300-1
Sucursal Videocorp S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP14
 1 (1524216 )ACCESS POINT UBIQUITI UAP-AC-LR UNIDAD 1526216(1524216) ACCESS POINT UBIQUITI UAP-AC-LR UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 133,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 133,00 US$ 133,00
0
2239-7-LP14
 1 (1524299 )ROUTER LINKSYS EA2700 UNIDAD 1526299(1524299) ROUTER LINKSYS EA2700 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 110,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 110,00 US$ 110,00
0
2239-7-LP14
 36 (1580249 )LICENCIA MICROSOFT OFFICESTD 2019 SNGL OLP NL ACDMC UNIDAD 1582147(1580249) LICENCIA MICROSOFT OFFICESTD 2019 SNGL OLP NL ACDMC UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 61,40 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.210,40 US$ 2.210,40
0
2239-7-LP14
 1 (1599233 )CARRO VACIO PARA COMPUTADORAS PORTATILES AMINORTE 45 EQUIPOS UNIDAD 1601131(1599233) CARRO VACIO PARA COMPUTADORAS PORTATILES AMINORTE 45 EQUIPOS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 1.670,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.670,00 US$ 1.670,00
81111809
2239-7-LP14
Instalación de sistemas36 (1138801 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - INSTALACIÓN DE SOFTWARE 1160865(1138801) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - INSTALACIÓN DE SOFTWARE ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(530) US$ 530,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 19.080,00 US$ 19.080,00
81111809
2239-7-LP14
Instalación de sistemas36 (1138802 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE 1160866(1138802) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(25) US$ 25,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 900,00 US$ 900,00
Total Neto US$ 24.103,40
Descuento US$ 964,14
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 4.396,46
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 27.535,72


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.