Orden de Compra. Nº
4540-41-CM20
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2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D.
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Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4540-41-CM20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-11-2020
Nombre de la Orden de Compra
2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
LICEO POLITECNICO B-54
Razón Social
LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
R.U.T.
60.904.046-7
Dirección de Unidad de Compra
SAAVEDRA Nº 138
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
R.U.T.
60.904.046-7
Dirección de Facturación
SAAVEDRA Nº 138
Comuna
Lebu
Impuesto
4396,46
Dirección de Envío de la Factura
SAAVEDRA Nº 138
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Videocorp S.A.
Razón Social
VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.
R.U.T.
89.629.300-1
Sucursal
Videocorp S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-7-LP14
1
(1524216 )ACCESS POINT UBIQUITI UAP-AC-LR UNIDAD 1526216
(1524216) ACCESS POINT UBIQUITI UAP-AC-LR UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 133,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 133,00
US$ 133,00
0
2239-7-LP14
1
(1524299 )ROUTER LINKSYS EA2700 UNIDAD 1526299
(1524299) ROUTER LINKSYS EA2700 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 110,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 110,00
US$ 110,00
0
2239-7-LP14
36
(1580249 )LICENCIA MICROSOFT OFFICESTD 2019 SNGL OLP NL ACDMC UNIDAD 1582147
(1580249) LICENCIA MICROSOFT OFFICESTD 2019 SNGL OLP NL ACDMC UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 61,40
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 2.210,40
US$ 2.210,40
0
2239-7-LP14
1
(1599233 )CARRO VACIO PARA COMPUTADORAS PORTATILES AMINORTE 45 EQUIPOS UNIDAD 1601131
(1599233) CARRO VACIO PARA COMPUTADORAS PORTATILES AMINORTE 45 EQUIPOS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 1.670,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 1.670,00
US$ 1.670,00
81111809
2239-7-LP14
Instalación de sistemas
36
(1138801 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - INSTALACIÓN DE SOFTWARE 1160865
(1138801) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - INSTALACIÓN DE SOFTWARE ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(530)
US$ 530,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 19.080,00
US$ 19.080,00
81111809
2239-7-LP14
Instalación de sistemas
36
(1138802 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE 1160866
(1138802) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(25)
US$ 25,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 900,00
US$ 900,00
Total Neto
US$ 24.103,40
Descuento
US$ 964,14
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 4.396,46
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 27.535,72
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.