Orden de Compra. Nº4540-58-SE20 "material de escritorio"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4540-58-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2020
Nombre de la Orden de Compra material de escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO POLITECNICO B-54
Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
R.U.T. 60.904.046-7
Dirección de Unidad de Compra SAAVEDRA Nº 138
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
R.U.T. 60.904.046-7
Dirección de Facturación SAAVEDRA Nº 138
Comuna Lebu
Impuesto 48285,65
Dirección de Envío de la Factura SAAVEDRA Nº 138
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Razón Social MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
R.U.T. 8.382.458-1
Sucursal MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1Cajalápiz pasta azul bic  $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319
44121701
Lápiz pasta1CajaLápiz pasta rojo bic  $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319
44121706
Lápices de madera1CajaLápices grafito giotto  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
31201603
Gomas1CajaGoma de borrar factis  $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
44121802
Líquido corrector1Cajacorrector lápiz  $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
44122103
Corchetes5CajaCorchetes 26-/6 de 5000 unidades  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
44122104
Clips para papel5CajaClips  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
60121502
Rotuladores de base disolvente15UnidadPlumones permanente negro  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190
31201515
Cintas de papel10UnidadPegote 36-x40  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
24101715
Cinta transportadora10UnidadCinta transparente   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
23101502
Perforadoras15UnidadPerforadoras  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.185 $ 37.185
44121708
Marcadores10UnidadDestacador  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
44122001
Archivadores de fichas25UnidadARCHIVADORES LOMO ANCHO  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600
44122026
Quitagrapas o sacacorchetes15Unidadsacacorchetes  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190
42261901
Materiales de impresión o huella dactilar de autop10UnidadHuellero  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
14111530
Notas de papel autoadhesivo5Unidadtacos posit not chico  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
14111530
Notas de papel autoadhesivo15Unidadtacos posit not grande  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
44122107
Grapas15UnidadCorchetera  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.155 $ 49.155
44122010
Divisores25Paqueteseparadores tamaño oficio  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
Total Neto $ 254.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.286
TOTAL OC $ 302.421


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.