Orden de Compra. Nº4540-59-AG25 "Compra de Materialesa de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4540-59-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materialesa de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO POLITECNICO B-54
Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
R.U.T. 60.904.046-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema CMS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
R.U.T. 60.904.046-7
Dirección de Facturación SAAVEDRA Nº 138
Comuna Lebu
Impuesto 22986,2
Dirección de Envío de la Factura SAAVEDRA Nº 138
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRILLEZA SPA
Razón Social COMERCIAL BRILLEZA SPA
R.U.T. 77.801.641-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRILLEZA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general6UnidadLavalosas en bidon de 5 litros  $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.540 $ 21.540
47131805
Limpiadores de uso general9UnidadCif crema de 750 grs.  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.010 $ 17.010
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadAntigrasa en bidon de 5 litros  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990
47131801
Limpiadores de suelos2Unidadlimpia pisos en bidon de 5 litros  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
12141901
Cloro Cl2UnidadCloro en bidon de 5 litros  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos2UnidadDetergente de 800 grs  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
53131608
Jabones1UnidadJobón liquido de manos en bidon de 5 litros  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
47131615
Escobillones3UnidadEScobillones marca Clorinda rojo  $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.770 $ 7.770
42311512
Esponjas de gasa10UnidadVirutilla grusa para ollas  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
47131609
Magos para escobas o traperos3UnidadTraperos doble con ojal  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.770 $ 4.770
47131603
Esponjas12UnidadEsponja acanaladas  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47121701
Bolsas de basura2PaqueteBolsa de basura 140 x 140 x 10 unidades carga pesada  $ 7.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.780 $ 14.780
47131603
Esponjas3PaqueteEsponja absorvente (esponji) 3 unidades por paquete  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
14111703
Toallas de papel3PaqueteToalla de papel marka TORK de 250 metros paquete de 2 unidades  $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
Total Neto $ 120.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.986
TOTAL OC $ 143.966


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.847.373-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.