|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4540-69-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-11-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4540-43-LE15 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4540-43-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
|
|
R.U.T. |
60.904.046-7 |
|
Dirección de Facturación |
SAAVEDRA Nº 138 |
|
Comuna |
Lebu
|
|
Impuesto |
791416,69 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SAAVEDRA Nº 138 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-11-2015 |
|
|
|
Proveedor |
Seguridad y Control |
|
Razón Social |
SEGURIDAD Y CONTROL ANDREU SALAZAR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.145.386-6 |
|
Sucursal |
Seguridad y Control |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46171610
| Cámaras de seguridad | 1 | Unidad | Ampliación del sistema de seguridad del Liceo Técnico Profesional según ANEXO ADJUNTO | Ampliación del sistema de seguridad del Liceo Técnico Profesional según ANEXO ADJUNTO
-SE ADJUNTAN ARCHIVOS
- INSTALACION EN 6 DIAS
- GARANTIAS 24 MESES INSTALACION Y PRODUCTOS |
$ 4.165.351,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.165.351
|
$ 4.165.351
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.165.351
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 791.417
|
|
$ 4.956.768
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.