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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4540-84-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-11-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4540-63-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4540-63-L115 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
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R.U.T. |
60.904.046-7 |
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Dirección de Facturación |
SAAVEDRA Nº 138 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
32300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAAVEDRA Nº 138 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-12-2015 |
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Proveedor |
audison |
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Razón Social |
GERSOM GABRIEL ESPINOZA REYES
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R.U.T. |
10.881.432-2 |
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Sucursal |
audison |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | Servicio de amplificacion e ilumnicacion para el día 04 de diciembre a las 11 de la mañana. Licenciatura 2015. | Servicio de Amplificación e ilumnicación para la Licenciatura 2015 del Liceo. |
$ 170.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 170.000
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$ 170.000
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Total Neto
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$ 170.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.300
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$ 202.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.