Orden de Compra. Nº4540-86-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4540-62-L115"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4540-86-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4540-62-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4540-62-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO POLITECNICO B-54
Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
R.U.T. 60.904.046-7
Dirección de Unidad de Compra SAAVEDRA Nº 138
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
R.U.T. 60.904.046-7
Dirección de Facturación SAAVEDRA Nº 138
Comuna Lebu
Impuesto 141550
Dirección de Envío de la Factura SAAVEDRA Nº 138
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIONEIRACONTRERAS
Razón Social CASTULO PATRICIO NEIRA CONTRERAS
R.U.T. 10.539.958-8
Sucursal PATRICIONEIRACONTRERAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida500UnidadColaciones frias segun anexo adjuntoPROVEEDOR CON MUCHOS AÑOS DE EXPERIENCIA EN COFFE , COLACIONES, COCTELES, CENAS $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.000 $ 745.000
Total Neto $ 745.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.550
TOTAL OC $ 886.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.