Orden de Compra. Nº4541-18-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4541-12-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quemchi
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4541-18-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4541-12-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4541-12-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400
Comuna Quemchi
Impuesto 99484
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor modulor
Razón Social DA Chiloé ltda.
R.U.T. 79.972.410-3
Sucursal modulor
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141401
Disfraces, vestuarios o accesorios1UnidadShow infantil para la realizacion de la tarde infantil en el marco de las actividades de verano 2009 a realizarce en la comuna de Quemchi  $ 523.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.600 $ 523.600
Total Neto $ 523.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.484
TOTAL OC $ 623.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.