Orden de Compra. Nº4542-1-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4542-3-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO PABLO NERUDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4542-1-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4542-3-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Necesidad de repara 1 fotocopiadora xerox y 6 impresoras
Proveniente de Licitación 4542-3-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO PABLO NERUDA
Razón Social LICEO PABLO NERUDA
R.U.T. 60.923.483-0
Dirección de Unidad de Compra JUAN MONTES N° 693
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO PABLO NERUDA
R.U.T. 60.923.483-0
Dirección de Facturación JUAN MONTES N° 693
Comuna -1
Impuesto 99271,01
Dirección de Envío de la Factura JUAN MONTES N° 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMPUCENTRO LTDA.
R.U.T. 77.468.520-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA XEROX E IMPRESORAS1UnidadREPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA XEROX E IMPRESORASreparación fotocopiadora xerox y 6 impresoras $ 522.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.479 $ 522.479
Total Neto $ 522.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.271
TOTAL OC $ 621.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.