|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4542-20-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-05-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4542-34-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Necesidad de comprar computadores para el Liceo |
|
Proveniente de Licitación
|
4542-34-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
LICEO PABLO NERUDA |
|
Razón Social |
LICEO PABLO NERUDA
|
|
R.U.T. |
60.923.483-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
JUAN MONTES N° 693 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
LICEO PABLO NERUDA
|
|
R.U.T. |
60.923.483-0 |
|
Dirección de Facturación |
JUAN MONTES N° 693 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
79800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JUAN MONTES N° 693 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
GUSTAVO ROGER HOSEN
|
|
R.U.T. |
14.696.972-0 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211507
| Computadores de escritorio | 2 | Unidad | Computadores de escritorio | computadores completos con pantallas de 16", con forros |
$ 210.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 420.000
|
$ 420.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 420.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 79.800
|
|
$ 499.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.