Orden de Compra. Nº
4542-23-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4542-41-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO PABLO NERUDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4542-23-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-10-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4542-41-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4542-41-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
LICEO PABLO NERUDA
Razón Social
LICEO PABLO NERUDA
R.U.T.
60.923.483-0
Dirección de Unidad de Compra
JUAN MONTES N° 693
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
LICEO PABLO NERUDA
R.U.T.
60.923.483-0
Dirección de Facturación
JUAN MONTES N° 693
Comuna
Navidad
Impuesto
19957,6
Dirección de Envío de la Factura
JUAN MONTES N° 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
fervet
Razón Social
JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
R.U.T.
7.695.706-1
Sucursal
fervet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
1
Resma
1 rema de tamaño oficio color verde agua
$ 6.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
14121503
Cartulina
100
Pliego
cartulina de colores vivos
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
24141607
Separadores de cartón
10
Unidad
10 set de 6 cada uno, separadores de colores
$ 399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
31201512
Cinta Transparente
20
Unidad
cinta embalaje transparente
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
31201606
Calafateos
5
Unidad
5 botellas de silicona liquida para trabajo manual artistico
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
2
Unidad
pendrive
$ 4.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.380
$ 8.380
44121505
Sobres especiales
200
Unidad
100 sobres tipo americano y 100 sobres tamaño carta
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
44121509
Valijas o bolsas para correspondencia
50
Unidad
bolsas transparentes para guardar documentos
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
44121712
Recambios para marcadores
30
Unidad
20 plumones recargables negros y 10 plumones recargables azul
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
44122011
Carpetas para archivos
50
Unidad
carpetas normales
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
44122104
Clips para papel
20
Caja
clip normales para oficina
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
44122103
Corchetes
1
Unidad
corchetera uso oficina
$ 3.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.220
$ 3.220
53141501
Alfileres rectos
10
Caja
5 cajas alfileres sin cabeza y 5 cajas de alfileres con cabeza
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
56121303
Borradores
40
Unidad
20 plumones para pizarra rengro y 20 plumones pizarra azul
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
60121502
Rotuladores de base disolvente
30
Unidad
10 plumones permanentes azules, 10 plumones permanentes rojos y 10 plumones permanentes negros
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
Total Neto
$ 105.040
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.958
TOTAL OC
$ 124.998
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.