Orden de Compra. Nº4542-8-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4542-14-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO PABLO NERUDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4542-8-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4542-14-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Necesidad de adquirir utiles de aseo para el Liceo Pablo Neruda
Proveniente de Licitación 4542-14-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO PABLO NERUDA
Razón Social LICEO PABLO NERUDA
R.U.T. 60.923.483-0
Dirección de Unidad de Compra JUAN MONTES N° 693
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO PABLO NERUDA
R.U.T. 60.923.483-0
Dirección de Facturación JUAN MONTES N° 693
Comuna -1
Impuesto 41674,22
Dirección de Envío de la Factura JUAN MONTES N° 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
19926 |ESCOBILLON PLASTICO DO¥A CLORINDA EXTRA10Unidad19926 |ESCOBILLON PLASTICO DO¥A CLORINDA EXTRAescobillones anchos $ 1.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.020 $ 14.020
47131602
81677 |TRAPERO ABSORBENTE DOBLE C/OJAL VIRUTEX|10Unidad81677 |TRAPERO ABSORBENTE DOBLE C/OJAL VIRUTEX|traperos dobles con hojal $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
12181501
83922 |CERA LIQ. 20 LT. NEO MAX CLEAN INCO.ABR1Tineta83922 |CERA LIQ. 20 LT. NEO MAX CLEAN INCO.ABRtina de cera liquida incolora $ 12.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.802 $ 12.802
47131805
80583AZ |DESINFEC. W.C. PATO PURIFIC LIQU. AZUL10Litro80583AZ |DESINFEC. W.C. PATO PURIFIC LIQU. AZULpato purific $ 1.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.140 $ 10.140
39101601
124011C |AMPOLLETA ARGENTA 100W PHILIPS 220V E2750Unidad124011C |AMPOLLETA ARGENTA 100W PHILIPS 220V E27ampolletas de 100w $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.850 $ 10.850
32141009
12409 |TUBO PHILIPS FLUORESCENTE TLT 40W/54 LU50Unidad12409 |TUBO PHILIPS FLUORESCENTE TLT 40W/54 LUtubos fluorescentes grandes $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
32141009
21735 |PARTIDOR S10 40W-65W PHILIPS10Unidad21735 |PARTIDOR S10 40W-65W PHILIPSpartidores para tubos fluorescentes $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550
47121702
81530 |BASURERO C/TAPA Y RUEDAS 125 LTS. 0.8010Unidad81530 |BASURERO C/TAPA Y RUEDAS 125 LTS. 0.80basureros de 80cm de alto y 50 cm de diametro $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
46181504
83109 |GUANTES LATEX VIRUTEX GRANDE # 8.1/2 M|4Unidad83109 |GUANTES LATEX VIRUTEX GRANDE # 8.1/2 M|4pares de guantes largos para dama (aseo) $ 544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176 $ 2.176
Total Neto $ 219.338
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.674
TOTAL OC $ 261.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.