Orden de Compra. Nº4542-8-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4542-18-L109"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO PABLO NERUDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4542-8-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4542-18-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4542-18-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO PABLO NERUDA
Razón Social LICEO PABLO NERUDA
R.U.T. 60.923.483-0
Dirección de Unidad de Compra JUAN MONTES N° 693
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO PABLO NERUDA
R.U.T. 60.923.483-0
Dirección de Facturación JUAN MONTES N° 693
Comuna Navidad
Impuesto 23946,46
Dirección de Envío de la Factura JUAN MONTES N° 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ)
Razón Social COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA
R.U.T. 77.468.520-0
Sucursal OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2Unidad2 toner para fotocopiadora multifuncional workcentre 4118 xerox  $ 63.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.034 $ 126.034
Total Neto $ 126.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.946
TOTAL OC $ 149.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.