Orden de Compra. Nº4547-149-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4547-81-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quintero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4547-149-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4547-81-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proyecto "Ampliacion y obras complementarias Comedor Liceo Politecnico",según solicitud DOM Nº 191 de fecha 19/10/2007 y correl gral Nº 1400 de fecha 19/10/2007.
Proveniente de Licitación 4547-81-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD TECNICA
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Unidad de Compra normandie #1916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Facturación Av. Normandie N° 1916
Comuna -1
Impuesto 9003,15
Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N° 1916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ
R.U.T. 9.975.003-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121803
GALON ANTIOXIOS MAESTRANZA MARCA RENNER 3,785 LTS.2GalónGALON ANTIOXIOS MAESTRANZA MARCA RENNER 3,785 LTS.PINTURA ANTICORROSIVO $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
31211501
GALON ESMALTE STCO. COD. N -102 SEGUN MEUSTRA2GalónGALON ESMALTE STCO. COD. N -102 SEGUN MEUSTRAESMALTE SINTETICO COLOR CODIGO N-102 TRICOLOR. $ 9.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.700 $ 19.700
31211904
BROCHA 3" X 5/8 PROFESIONAL MARAC ESTAMPA3UnidadBROCHA 3" X 5/8 PROFESIONAL MARAC ESTAMPABROCHA DE 3". $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.785 $ 1.785
31211904
BROCHA 2 " X 5/8 PROFESIONAL MARCA ESTAMPA3UnidadBROCHA 2 " X 5/8 PROFESIONAL MARCA ESTAMPABROCHA DE 2". $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
23171509
KILO SOLDADURA 3/32 P/AZUL MARCA M Y H10kilogramoKILO SOLDADURA 3/32 P/AZUL MARCA M Y HSOLDADURA 3/32 PUNTO AZUL. $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950
31211604
LITRO AGUARRAS2LitroLITRO AGUARRASAGUARRAS. $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390
Total Neto $ 47.385
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.003
TOTAL OC $ 56.388


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.