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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4547-4-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4547-40-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4547-40-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD TECNICA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
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R.U.T. |
69.060.700-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Normandie N° 1916 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
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R.U.T. |
69.060.700-k |
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Dirección de Facturación |
Av. Normandie N° 1916 |
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Comuna |
Quintero
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Impuesto |
1309243,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Normandie N° 1916 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JOSE MANUEL |
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Razón Social |
JOSÉ MANUEL PALMA VERDEJO
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R.U.T. |
14.394.056-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JOSE MANUEL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30161503
| Muro de piedra en seco | 1 | Unidad | SEGUN EETT ADJUNTAS | Valor no incluye IVA |
$ 6.890.756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.890.756
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$ 6.890.756
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Total Neto
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$ 6.890.756
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.309.244
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$ 8.200.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.