Orden de Compra. Nº4548-1054-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4548-72-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4548-1054-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4548-72-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4548-72-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD NORMAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Unidad de Compra Av. Normandie N°1916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007.005 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916
Comuna Quintero
Impuesto 4145448,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KUPREM TOYS, IMPORTACIÓN, CALIDAD Y SERVICIO
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM SPA
R.U.T. 77.889.950-7
Sucursal KUPREM TOYS, IMPORTACIÓN, CALIDAD Y SERVICIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141006
Juguetes didácticos1Unidad“ADQUISICIÓN DE REGALOS NAVIDAD COMUNAL AÑO 2020 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTERO” "PROGRAMA NAVIDAD COMUNAL 2020" OFERTA ACORDE A PRESUPUESTO MUNICIPAL, SEGÚN DETALLE EN ARCHIVOS ADJUNTOS Y MUESTRAS PRESENTADAS .- $ 21.818.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.818.150 $ 21.818.150
Total Neto $ 21.818.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.145.448
TOTAL OC $ 25.963.598


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.