Orden de Compra. Nº4548-1444-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4548-490-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quintero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4548-1444-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4548-490-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SM - UTILES DE ASEO - CONCEJALES CORRELATIVO GENERAL Nº 1620 FECHA 28-11-2007 ITEMS 13005 err
Proveniente de Licitación 4548-490-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD NORMAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Unidad de Compra normandie #1916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916
Comuna -1
Impuesto 8213,7
Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ
R.U.T. 11.852.524-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
PAPELERO PLAST.T/VAIVEN REDONDO 7 LT. 26AL19AN1UnidadPAPELERO PLAST.T/VAIVEN REDONDO 7 LT. 26AL19ANPAPELERO PARA BAÑO $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
47121702
Envases para residuos o forros rígidos3UnidadEnvases para residuos o forros rígidosPAPELERO PARA OFICINAS $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.670 $ 14.670
47131704
Jabón LIQUIDO DE 1 LT BALLERINA2UnidadJabón LIQUIDO DE 1 LT BALLERINAJABON LIQUIDO $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
47131816
Desodorantes 360 CC2UnidadDesodorantes 360 CCDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
10191509
Insecticidas 400 ML1UnidadInsecticidas 400 MLINSICTICIDA RAID CASA Y JARDIN AEROSOL $ 4.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.530
47131804
CLORO TRADICIONAL CLOROX 2 LT2LitroCLORO TRADICIONAL CLOROX 2 LTCLORO TAMAÑO GRANDE $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
47131805
Limpiadores de uso general2LitroLimpiadores de uso generalPOET $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.760 $ 3.760
14111703
NOVA DOBLE HOJA 28 M2PaqueteNOVA DOBLE HOJA 28 MTOALLA DE PAPEL $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
14111704
Papel higiénico DE 8 UNIDADES1PaquetePapel higiénico DE 8 UNIDADESPAQUETE PAPEL HIGIENICO $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
Total Neto $ 43.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.214
TOTAL OC $ 51.444


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.