Orden de Compra. Nº
4548-1444-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 4548-490-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quintero
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4548-1444-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-12-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 4548-490-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
SM - UTILES DE ASEO - CONCEJALES CORRELATIVO GENERAL Nº 1620 FECHA 28-11-2007 ITEMS 13005 err
Proveniente de Licitación
4548-490-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD NORMAL
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Quintero
R.U.T.
69.060.700-k
Dirección de Unidad de Compra
normandie #1916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Quintero
R.U.T.
69.060.700-k
Dirección de Facturación
Av. Normandie N°1916
Comuna
-1
Impuesto
8213,7
Dirección de Envío de la Factura
Av. Normandie N°1916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ
R.U.T.
11.852.524-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121702
PAPELERO PLAST.T/VAIVEN REDONDO 7 LT. 26AL19AN
1
Unidad
PAPELERO PLAST.T/VAIVEN REDONDO 7 LT. 26AL19AN
PAPELERO PARA BAÑO
$ 1.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.780
$ 1.780
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
3
Unidad
Envases para residuos o forros rígidos
PAPELERO PARA OFICINAS
$ 4.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.670
$ 14.670
47131704
Jabón LIQUIDO DE 1 LT BALLERINA
2
Unidad
Jabón LIQUIDO DE 1 LT BALLERINA
JABON LIQUIDO
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
47131816
Desodorantes 360 CC
2
Unidad
Desodorantes 360 CC
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
10191509
Insecticidas 400 ML
1
Unidad
Insecticidas 400 ML
INSICTICIDA RAID CASA Y JARDIN AEROSOL
$ 4.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.530
$ 4.530
47131804
CLORO TRADICIONAL CLOROX 2 LT
2
Litro
CLORO TRADICIONAL CLOROX 2 LT
CLORO TAMAÑO GRANDE
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
47131805
Limpiadores de uso general
2
Litro
Limpiadores de uso general
POET
$ 1.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.760
$ 3.760
14111703
NOVA DOBLE HOJA 28 M
2
Paquete
NOVA DOBLE HOJA 28 M
TOALLA DE PAPEL
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
14111704
Papel higiénico DE 8 UNIDADES
1
Paquete
Papel higiénico DE 8 UNIDADES
PAQUETE PAPEL HIGIENICO
$ 4.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.790
$ 4.790
Total Neto
$ 43.230
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.214
TOTAL OC
$ 51.444
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.