Orden de Compra. Nº4548-150-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4548-73-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quintero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4548-150-SE09
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 07-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4548-73-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas la municipalidad solicito otros productos que no estaban en las bases
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4548-73-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD NORMAL
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Unidad de Compra normandie #1916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916
Comuna Quintero
Impuesto 49656,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CUR
Razón Social CESAR GUSTAVO URZUA MORALES
R.U.T. 17.167.150-7
Sucursal CUR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151503
Cuerda de polipropileno1UnidadCUERDA DE POLIPROPILENO DE 50 MTS. DE 16 MM DE ESPESOR  $ 23.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.050 $ 23.050
31281521
Estampados revestidos100UnidadESTAMPADOS DE POLERAS  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
49161505
Balones de fútbol1UnidadBALON DE FOTBOL PLAYA SOFTBALL  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
49161613
Almacenamiento de balones o redes de vóleibol1UnidadBALON VOLEIBOL PLAYA SOFTBALL  $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
49221502
Arcos de fútbol4UnidadARCOS DESARMABLES DE 70CM x 100CM  $ 14.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
53101601
Camisas de niño8UnidadPOLERAS MONITORES EN PIQUET BLANCAS  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
53101601
Camisas de niño100UnidadPELRAS CHINAS   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
53102516
Gorras50UnidadJOCKEYS  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
Total Neto $ 261.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.656
TOTAL OC $ 311.006


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.