|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4548-154-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4548-132-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
|
|
R.U.T. |
69.060.700-k |
|
Dirección de Facturación |
Av. Normandie N°1916 |
|
Comuna |
Quintero
|
|
Impuesto |
297350 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Normandie N°1916 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FESAN LTDA. IMPRESORES |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.769.800-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FESAN LTDA. IMPRESORES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 5000 | Unidad | SE ADJUNTA ET | COMPRA DE FORMULARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
$ 313,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.565.000
|
$ 1.565.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.565.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 297.350
|
|
$ 1.862.350
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.