Orden de Compra. Nº4548-244-SE13 "DIDECO MATERIALES DE ASEO PROGRAMA DE 4 A 7"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4548-244-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2013
Nombre de la Orden de Compra DIDECO MATERIALES DE ASEO PROGRAMA DE 4 A 7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD NORMAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Unidad de Compra Calle Avenida Normandie N° 1916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916
Comuna Quintero
Impuesto 58179,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MESAL
Razón Social ROSALBA DEL ROSARIO ALVAREZ TORRES
R.U.T. 7.889.897-6
Sucursal COMERCIAL MESAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl1Unidad no definidaLISTA DE MATERIALES DE ASEO SE ADJUNTA ARCHIVO CON DETALLE DE LO SOLICITADO DEL DEPTO.  $ 306.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.210 $ 306.210
Total Neto $ 306.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.180
TOTAL OC $ 364.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.