Orden de Compra. Nº4548-299-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4548-37-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4548-299-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4548-37-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4548-37-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD NORMAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Unidad de Compra Calle Avenida Normandie N° 1916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916
Comuna Quintero
Impuesto 1276699,49
Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor San Jorge
Razón Social MARIA PATRICIA JOPIA IBACACHE
R.U.T. 6.627.081-5
Sucursal San Jorge
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221001
Granos de Legumbres406UnidadSE ADJUNTA DETALLE DE REQUERIMIENTOSCANASTA FAMILIAR SEGUN ARCHIOVO ADJUNTO $ 16.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.719.300 $ 6.719.300
Total Neto $ 6.719.300
Descuento $ 0
Cargos $ 171
IVA  19  % $ 1.276.699
TOTAL OC $ 7.996.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.