|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4548-583-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
10-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SEGURIDAD - TRASLADO DE AIRE ACONDICIONADO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UNIDAD NORMAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
|
|
R.U.T. |
69.060.700-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
NORMANDIE 1916 QUINTERO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
|
|
R.U.T. |
69.060.700-k |
|
Dirección de Facturación |
Av. Normandie N°1916 |
|
Comuna |
Quintero
|
|
Impuesto |
29537,78 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Normandie N°1916 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
108715502 |
|
Razón Social |
JUAN PATRICIO HORMAZÁBAL VIO
|
|
R.U.T. |
10.871.550-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
108715502 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30161901
| Persianas | 1 | Unidad | | REUBICACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO |
$ 155.462,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 155.462
|
$ 155.462
|
|
|
Total Neto
|
$ 155.462
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 29.538
|
|
$ 185.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.