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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4548-901-CM15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ASEO Y ORNATO - PAPEL AUTOADHESIVO PARA CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO MUNICIPALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD NORMAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
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R.U.T. |
69.060.700-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle Avenida Normandie N° 1916 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
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R.U.T. |
69.060.700-k |
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Dirección de Facturación |
Av. Normandie N°1916 |
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Comuna |
Quintero
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Impuesto |
133414,77 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Normandie N°1916 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA DE LOS PRODUCTOS | LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBE SER EN LOS
SIGUIENTES HORARIOS:
MAÑANA DE 09:00 A 13:30 HORAS Y TARDE DE 15:00 A
17:30 HORAS.
LOS PRODUCTOS DEBEN SER
ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD,
NO SE ACEPTARAN DESPACHOS PARCIALES, DE SER ASÍ, SERÁN DEVUELTOS
AL LUGAR DE ORIGEN. |
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Proveedor |
Imagen Group Spa |
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Razón Social |
Imagen Group SPA
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R.U.T. |
76.316.657-0 |
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Sucursal |
Imagen Group Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507 2239-2-LP15
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | | (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810 | (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ;Región : V
;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(900)
;SERVICIO POR $ 1000(3)
;SERVICIO POR $ 5.000(1)
;SERVICIO POR $ 100.000(7)
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$ 723.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 723.900
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$ 723.900
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Total Neto
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$ 723.900
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Descuento
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$ 21.717
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 133.415
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 835.598
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.