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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4549-221-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
POLERONES GENERACIONALES ESCUELA JUAN JOSE TORTEL - DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
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R.U.T. |
69.060.700-k |
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Dirección de Facturación |
GENERAL BAQUEDANO #1690, ESQUINA ALONSO DE DE QUINTERO, QUINTERO. |
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Comuna |
Quintero
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Impuesto |
130416 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL BAQUEDANO #1690, ESQUINA ALONSO DE DE QUINTERO, QUINTERO. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VICTORIA ANTONELLA CONFECCION E INSUMOS |
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Razón Social |
VICTORIA ANTONELLA INOSTROZA CATALDO
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R.U.T. |
15.767.281-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VICTORIA ANTONELLA CONFECCION E INSUMOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53101801
| Abrigos y chaquetas para niño | 1 | Unidad no definida | 16 POLERONES SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO.
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$ 686.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 686.400
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$ 686.400
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Total Neto
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$ 686.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 130.416
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$ 816.816
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.