Orden de Compra. Nº4549-42-SE10 "DAEM - REUNION INICIO AÑO ESCOLAR"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quintero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4549-42-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2010
Nombre de la Orden de Compra DAEM - REUNION INICIO AÑO ESCOLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DAEM
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Unidad de Compra normandie #1916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N° 1960
Comuna Quintero
Impuesto 50350
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N° 1960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor QUINTEMAR
Razón Social EVENTOS Y SERVICIOS GASTRONOMICOS LIMITADA
R.U.T. 76.587.350-9
Sucursal QUINTEMAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad SALA CON DATA Y TELON COFFE BREAK Y ALMUERZO PARA 25 PERSONAS $ 265.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.000 $ 265.000
Total Neto $ 265.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.350
TOTAL OC $ 315.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.