Orden de Compra. Nº4549-662-CM19 "ARRIENDO DE JUEGOS Y ANIMACIONES POR DIA DEL ESTUDIANTE, COLEGIO VALLE DE NARAU - LEY SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4549-662-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE JUEGOS Y ANIMACIONES POR DIA DEL ESTUDIANTE, COLEGIO VALLE DE NARAU - LEY SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat N° 1960
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N° 1960
Comuna Quintero
Impuesto 307800
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N° 1960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E2eventos
Razón Social E2EVENTOS PRODUCCIONES LIMITADA
R.U.T. 76.076.093-5
Sucursal E2eventos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
2239-6-LP13
Productoras1 (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003(993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(2) ; SERVICIO POR $ 100.000(16) $ 1.620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.000 $ 1.620.000
Total Neto $ 1.620.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 307.800
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.927.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.