Orden de Compra. Nº4549-67-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4549-6-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4549-67-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4549-6-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4549-6-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat N° 1960
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N° 1960
Comuna Quintero
Impuesto 605108,2
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N° 1960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor San Esteban E.I.R.L.
Razón Social Constructora San Esteban E.I.R.L.
R.U.T. 76.420.249-k
Sucursal San Esteban E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171501
Puertas de cristal1UnidadINSTALACION MAMPARA ACCESO Y PUERTA VIDRIO SEGUN ESPECIFICACIONES.Según Bases Valor Neto $ 3.184.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.184.780 $ 3.184.780
Total Neto $ 3.184.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 605.108
TOTAL OC $ 3.789.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.