Orden de Compra. Nº4549-89-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4549-58-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4549-89-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-10-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4549-58-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4549-58-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Unidad de Compra normandie #1916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N° 1960
Comuna Quintero
Impuesto 221925,89
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N° 1960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alto mantagua resort
Razón Social ADMINISTRADORA ALTO MANTAGUA S A
R.U.T. 99.538.330-6
Sucursal alto mantagua resort
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1UnidadALMUERZO DÍA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN  $ 1.168.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168.031 $ 1.168.031
Total Neto $ 1.168.031
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.926
TOTAL OC $ 1.389.957


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.