Orden de Compra. Nº4551-22-SE12 "Compra de Vidrios de diferentes tamaños."
Recuerde que el responsable del pago es LICEO DIEGO PORTALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4551-22-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-08-2012
Nombre de la Orden de Compra Compra de Vidrios de diferentes tamaños.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO DIEGO PORTALES
Razón Social LICEO DIEGO PORTALES
R.U.T. 60.903.029-1
Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO VARELA 950
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO DIEGO PORTALES
R.U.T. 60.903.029-1
Dirección de Facturación FRANCISCO VARELA 950
Comuna Coquimbo
Impuesto 20756,36
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO VARELA 950
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-08-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Diamante
Razón Social JUANA BELCIA POZO LEYTON
R.U.T. 11.382.085-3
Sucursal El Diamante
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171706
Vidrio templado10UnidadVidrios doble y asegurado para las salas del liceo de diferentes tamaños.  $ 10.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.250 $ 109.250
Total Neto $ 109.250
Descuento $ 6
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.756
TOTAL OC $ 130.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.