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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4551-22-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-08-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Vidrios de diferentes tamaños. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
LICEO DIEGO PORTALES |
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Razón Social |
LICEO DIEGO PORTALES
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R.U.T. |
60.903.029-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
FRANCISCO VARELA 950 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
LICEO DIEGO PORTALES
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R.U.T. |
60.903.029-1 |
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Dirección de Facturación |
FRANCISCO VARELA 950 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
20756,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
FRANCISCO VARELA 950 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-08-2012 |
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Proveedor |
El Diamante |
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Razón Social |
JUANA BELCIA POZO LEYTON
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R.U.T. |
11.382.085-3 |
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Sucursal |
El Diamante |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30171706
| Vidrio templado | 10 | Unidad | Vidrios doble y asegurado para las salas del liceo de diferentes tamaños. | |
$ 10.925,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 109.250
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$ 109.250
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Total Neto
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$ 109.250
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Descuento
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$ 6
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.756
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$ 130.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.