Orden de Compra. Nº
4551-28-SE11
"
Compra de materiales por Instrucciones del Directo
"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO DIEGO PORTALES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4551-28-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-10-2011
Nombre de la Orden de Compra
Compra de materiales por Instrucciones del Directo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
LICEO DIEGO PORTALES
Razón Social
LICEO DIEGO PORTALES
R.U.T.
60.903.029-1
Dirección de Unidad de Compra
FRANCISCO VARELA 950
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
LICEO DIEGO PORTALES
R.U.T.
60.903.029-1
Dirección de Facturación
FRANCISCO VARELA 950
Comuna
Coquimbo
Impuesto
5209,8
Dirección de Envío de la Factura
FRANCISCO VARELA 950
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
punto y coma
Razón Social
OROS ROJAS CARLOS Y OTROS
R.U.T.
53.304.041-1
Sucursal
punto y coma
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
90
Pliego
Cartulina normal colores a definir
$ 88,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.920
$ 7.920
14121503
Cartulina
4
Pliego
Cartulina de color metalico - plateado
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
31181510
Juntas de silicona
1
Paquete
silicona en barra fultons
$ 755,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 755
$ 755
44121701
Lápiz pasta
3
Unidad
lapiz de pasta eps fino azul pilot
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.386
$ 1.386
31201503
Cintas adhesivas de protección
2
Rollo
cinta masking tape 48 x 40
$ 732,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.464
$ 1.464
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad
carpetas con gusano surtidas.
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.020
$ 2.020
31201509
Cinta adhesiva de nilon
3
Rollo
Cinta embalaje transparente
$ 258,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 774
$ 774
14111501
Papel cebolla
10
Pliego
Papel mantequilla por hoja. Colores a definir.
$ 58,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
53141501
Alfileres rectos
1
Caja
Alfileres ISOFIT 26 mm. caja de 50 grs.
$ 246,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 246
$ 246
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
7
Unidad
pegamento en barra proarte 36 grs.
$ 483,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.381
$ 3.381
27112904
Pistola de resina
2
Unidad
pistola silicona artel ac-280 verde
$ 1.888,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.776
$ 3.776
44121704
Lápiz pasta
6
Unidad
lapiz de tinta gel 10.5 mm azul pilot
$ 629,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.774
$ 3.774
Total Neto
$ 27.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.210
TOTAL OC
$ 32.630
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.