Orden de Compra. Nº4551-3-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4551-1-L110"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO DIEGO PORTALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4551-3-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4551-1-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4551-1-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO DIEGO PORTALES
Razón Social LICEO DIEGO PORTALES
R.U.T. 60.903.029-1
Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO VARELA 950
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO DIEGO PORTALES
R.U.T. 60.903.029-1
Dirección de Facturación FRANCISCO VARELA 950
Comuna Coquimbo
Impuesto 4744,3
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO VARELA 950
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ProfessionalHouseColor
Razón Social PROFESIONAL HOUSE COLOR LIMITADA
R.U.T. 76.000.446-4
Sucursal ProfessionalHouseColor
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar7UnidadRodillos chiporro 7 pulgadas  $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.520 $ 16.520
31211904
Brochas5UnidadBrochas de 2 1/2 pulgadas  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450
Total Neto $ 24.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.744
TOTAL OC $ 29.714


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.