Orden de Compra. Nº4555-15-SE24 "Mantención correctiva ambulancia mercedes benz"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4555-15-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Mantención correctiva ambulancia mercedes benz
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4555-24-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD_ZAPALLAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco #399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 127/2023 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Facturación Germán Riesco #399
Comuna Zapallar
Impuesto 45790
Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco #399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cruciani Automotriz
Razón Social CRUCIANI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 81.545.100-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cruciani Automotriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t2Unidad no definida Rectificado de discos $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida Recarga aire acondicionado doble $ 108.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definida Reparación alimentación de luz faena puerta corredera $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definida Reparación alimentación y cambio luz faena trocha $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida Cambio luz faenero trasero $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
25174210
Cable de sintonización de dirección con energía1Unidad no definida cable eléctrico flexible $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
39111521
Plafones1Unidad no definida Foco neblinero blanco $ 20.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.930 $ 20.930
39111521
Plafones1Unidad no definida foco led ambar $ 3.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.871 $ 3.871
Total Neto $ 281.001
Descuento $ 40.001
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.790
TOTAL OC $ 286.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.