Orden de Compra. Nº4555-223-SE22 "Arriendo impresoras salud Mayo-Junio"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4555-223-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2022
Nombre de la Orden de Compra Arriendo impresoras salud Mayo-Junio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5325-52-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD_ZAPALLAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco #399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 254/2020 del sistema Proexi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Facturación Germán Riesco #399
Comuna Zapallar
Impuesto 196894,34
Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco #399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.
Razón Social HUGO DIAZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 83.765.900-0
Sucursal HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101727
Soportes de impresora1Unidad Impresora 2tv03767- Mayo $ 88.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.805 $ 88.805
44101727
Soportes de impresora1Unidad Impresora 2QE 00620-Mayo $ 206.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.524 $ 206.524
44101727
Soportes de impresora1Unidad impresora 2tv03765-Mayo $ 97.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.751 $ 97.751
44101727
Soportes de impresora1Unidad Impresora 2tv03768-Mayo $ 87.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.842 $ 87.842
43212105
Impresoras de láser1Unidad Arriendo impresoras 2TV03765 junio $ 89.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.615 $ 89.615
43212105
Impresoras de láser1Unidad impresoras 2TV03768-junio $ 164.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.018 $ 164.018
43212105
Impresoras de láser1Unidad impresoras 2TV03767 Junio $ 82.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.406 $ 82.406
43212105
Impresoras de láser1Unidad  impresoras 2QE00620 Junio $ 219.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.325 $ 219.325
Total Neto $ 1.036.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.894
TOTAL OC $ 1.233.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.