Orden de Compra. Nº4555-241-SE25 "SP282 INSUMOS CLÍNICOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4555-241-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2025
Nombre de la Orden de Compra SP282 INSUMOS CLÍNICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4555-23-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD_ZAPALLAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco #399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100/2025 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Facturación Germán Riesco #399
Comuna Zapallar
Impuesto 15713
Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco #399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1400UnidadVASO PLÁSTICO 110 MLVASO PLÁSTICO 110 ML X 28 BOLSAS $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
31163102
Férula50UnidadSP282/2025 FÉRULA DIGITAL ADULTO 1 BOLSA SP282/2025 FÉRULA DIGITAL ADULTO 1 BOLSA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31163102
Férula50UnidadFÉRULA DIGITAL PEDIÁTRICO FÉRULA DIGITAL PEDIÁTRICO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
Total Neto $ 82.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.713
TOTAL OC $ 98.413


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.