Orden de Compra. Nº4555-311-SE25 "SP355 INS. ASEO ZAPALLAR "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4555-311-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SP355 INS. ASEO ZAPALLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4555-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD_ZAPALLAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco #399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 02/2025 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Facturación Germán Riesco #399
Comuna Zapallar
Impuesto 287546
Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco #399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Fernando
Razón Social IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO
R.U.T. 76.194.668-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial San Fernando
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel160UnidadTOALLA DE PAPEL ROLLO DE 300 MTSTOALLA DE PAPEL ROLLO DE 300 MTS $ 6.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.087.040 $ 1.087.040
12141901
Cloro Cl12UnidadCLORO GEL DE 1 LITRO CLORO GEL DE 1 LITRO $ 1.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.928 $ 23.928
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLIMPIADOR LÍQUIDO PARA PISO, ENVASE DE 5 LITROS LIMPIADOR LÍQUIDO PARA PISO, ENVASE DE 5 LITROS $ 6.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.940 $ 67.940
47131810
Productos para lavar platos24UnidadLAVALOZAS ENVASE DE 500 ML LAVALOZAS ENVASE DE 500 ML $ 1.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.056 $ 43.056
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadPULIDOR CREMA ENVASE DE 500 ML PULIDOR CREMA ENVASE DE 500 ML $ 1.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.056 $ 43.056
47121701
Bolsas de basura250PaqueteBOLSAS DE BASURA MEDIDAS 70 X 90 BOLSAS DE BASURA MEDIDAS 70 X 90 $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.500 $ 218.500
47131618
Mopas húmedas20UnidadTRAPERO PISO MICROFIBRA 1 OJAL 50 X 70 TRAPERO PISO MICROFIBRA 1 OJAL 50 X 70 $ 1.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.880 $ 29.880
Total Neto $ 1.513.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.546
TOTAL OC $ 1.800.946


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.