Orden de Compra. Nº4555-52-SE24 "Adquisición de materiales de oficina para Desam Za"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4555-52-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina para Desam Za
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4555-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD_ZAPALLAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco #399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 149/2022 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Facturación Germán Riesco #399
Comuna Zapallar
Impuesto 35473
Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco #399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora MadagasKar Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA
R.U.T. 77.278.937-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora MadagasKar Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel12CajaItem 77, Magig clip  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.968 $ 7.968
14111527
Papel autocopiativo25UnidadItem 83, Papel calco  $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.050 $ 3.050
24112404
Caja50UnidadItem 29, Caja archivadora tipo rhein green  $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.500 $ 78.500
14111514
Bloques para mensajes5UnidadItem 34, Taco calendario  $ 2.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.330 $ 12.330
43201801
Unidades de discos flexibles12UnidadItem 43, Pendrive 32 GB  $ 5.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.020 $ 61.020
44122001
Archivadores de fichas50UnidadItem 45, Separadores de colores (oficio)  $ 342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100
44121902
Tinta china6UnidadItem 65, Tinta para timbre azul  $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.908 $ 1.908
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices12UnidadItem 15, Porta mina 0,7  $ 402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.824 $ 4.824
Total Neto $ 186.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.473
TOTAL OC $ 222.173


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.