Orden de Compra. Nº4555-89-SE24 "Adquisicion Materiales de Oficina Cesfam Catapilco"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4555-89-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Materiales de Oficina Cesfam Catapilco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4555-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD_ZAPALLAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco #399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 149 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Facturación Germán Riesco #399
Comuna Zapallar
Impuesto 29144,48
Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco #399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora MadagasKar Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA
R.U.T. 77.278.937-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora MadagasKar Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes4Unidad no definidaITEM 37, CORCHETE 26/6ITEM 37, CORCHETE 26/6 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31201512
Cinta Transparente12Unidad no definidaITEM 39, CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PEQUEÑA 18 MMITEM 39, CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PEQUEÑA 18 MM $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.988 $ 2.988
44121505
Sobres especiales150Unidad no definidaITEM 50, SOBRE TAMAÑO OFICIOITEM 50, SOBRE TAMAÑO OFICIO $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento150Unidad no definidaITEM 80, FUNDA DE PLASTICO TAMAÑO CARTA ITEM 80, FUNDA DE PLASTICO TAMAÑO CARTA $ 157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.550 $ 23.550
60121702
Tinta para timbres3Unidad no definidaITEM 67, TINTA PARA TIMBRE COLOR NEGRO ITEM 67, TINTA PARA TIMBRE COLOR NEGRO $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 954 $ 954
31201528
Cinta de montaje2Unidad no definida   $ 4.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.266 $ 9.266
44111905
Pizarras para plumón y accesorios2Unidad no definidaITEM 85, PIZARRA ACRILICA 60X80 CMITEM 85, PIZARRA ACRILICA 60X80 CM $ 30.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.126 $ 60.126
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento150DiscoITEM 81, FUNDA DE PLASTICO TAMAÑO OFICIOITEM 81, FUNDA DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
14111509
Artículos de papelería3UnidadITEM 3, LIBRO DE ACTAS ITEM 3, LIBRO DE ACTAS $ 2.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.908 $ 7.908
Total Neto $ 153.392
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.144
TOTAL OC $ 182.536


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.