Orden de Compra. Nº4556-146-SE24 "Folio Nº147, SUMINISTRO IMPRESORAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4556-146-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Folio Nº147, SUMINISTRO IMPRESORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4301-90-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION_ZAPALLAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO SUTIL 285
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-000-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Facturación DIEGO SUTIL 285
Comuna Zapallar
Impuesto 77532,92
Dirección de Envío de la Factura DIEGO SUTIL 285
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.
Razón Social HUGO DIAZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 83.765.900-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1Unidad no definidaARRIENDO IMPRESORA 34Y09434, MES DE JULIO, JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR   $ 47.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.356 $ 47.356
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1Unidad no definidaARRIENDO IMPRESORA 35E19645, MES DE JULIO, JARDIN INFANTIL LOS PEQUES.  $ 65.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.968 $ 65.968
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1Unidad no definidaARRIENDO IMPRESORA 35E19646, MES DE JULIO, JARDIN INFANTIL OSITOS CARIÑOSITOS .  $ 60.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.472 $ 60.472
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1Unidad no definidaARRIENDO IMPRESORA 34Y09431, MES DE JULIO, OFICINA DAEM.  $ 144.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.064 $ 144.064
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1Unidad no definidaRRIENDO IMPRESORA 34Y09433, MES DE JULIO, OFICINA DAEM.  $ 90.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.208 $ 90.208
Total Neto $ 408.068
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.533
TOTAL OC $ 485.601


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.