Orden de Compra. Nº4556-253-SE23 "Folio Nº260, SUMINISTRO IMPRESORAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4556-253-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Folio Nº260, SUMINISTRO IMPRESORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4301-90-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION_ZAPALLAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra DIEGO SUTIL 285
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T. 69.050.400-6
Dirección de Facturación DIEGO SUTIL 285
Comuna Zapallar
Impuesto 60026,32
Dirección de Envío de la Factura DIEGO SUTIL 285
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.
Razón Social HUGO DIAZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 83.765.900-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1Unidad no definidaARRIENDO IMPRESORA 34Y09434,MES NOVIEMBRE , JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR.  $ 44.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.860 $ 44.860
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1Unidad no definidaARRIENDO IMPRESORA 35E19645, MES NOVIEMBRE ,, JARDIN INFANTIL LOS PEQUES.  $ 56.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.296 $ 56.296
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1Unidad no definidaARRIENDO IMPRESORA 35E19646, MES NOVIEMBRE , JARDIN INFANTIL OSITOS CARIÑOSITOS .  $ 59.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.308 $ 59.308
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1Unidad no definidaARRIENDO IMPRESORA 34Y09431, MES NOVIEMBRE, OFICINA DAEM.  $ 155.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.464 $ 155.464
Total Neto $ 315.928
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.026
TOTAL OC $ 375.954


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.