Orden de Compra. Nº
4556-257-SE24
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FOLIO N°265, SUMINISTRO IMPRESORAS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4556-257-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
FOLIO N°265, SUMINISTRO IMPRESORAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4301-90-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACION_ZAPALLAR
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T.
69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO SUTIL 285
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T.
69.050.400-6
Dirección de Facturación
Diego Sutil 285, Zapallar
Comuna
Zapallar
Impuesto
72079,16
Dirección de Envío de la Factura
Diego Sutil 285, Zapallar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.
Razón Social
HUGO DIAZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
83.765.900-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales
1
Unidad no definida
ARRIENDO IMPRESORA 34Y09434, MES DE OCTUBRE, JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR
$ 44.812,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.812
$ 44.812
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales
1
Unidad no definida
ARRIENDO IMPRESORA 35E19645, MES DE OCTUBRE, JARDIN INFANTIL LOS PEQUES.
$ 77.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.800
$ 77.800
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales
1
Unidad no definida
ARRIENDO IMPRESORA 35E19646, MES DE OCTUBRE, JARDIN INFANTIL OSITOS CARIÑOSITOS .
$ 69.544,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.544
$ 69.544
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales
1
Unidad no definida
ARRIENDO IMPRESORA 34Y09431, MES DE OCTUBRE, OFICINA DAEM.
$ 93.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.076
$ 93.076
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales
1
Unidad no definida
RRIENDO IMPRESORA 34Y09433, MES DE OCTUBRE, OFICINA DAEM.
$ 94.132,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.132
$ 94.132
Total Neto
$ 379.364
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 72.079
TOTAL OC
$ 451.443
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.