Orden de Compra. Nº4559-193-AG26 "VOLANTES "
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4559-193-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra VOLANTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
R.U.T. 69.160.402-0
Dirección de Facturación Pedro Eyheramedy 835
Comuna Los Alamos
Impuesto 76190
Dirección de Envío de la Factura Pedro Eyheramedy 835
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO GUIA

 

Se solicita efectuar el despacho con la correspondiente guía de despacho.

Recepcionado  conforme, se procederá a solicitar la emisión de la factura

La cual debe estar asociada a la presente orden de compra.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESOS P&V LIMITADA
Razón Social IMPRESOS P&V LIMITADA
R.U.T. 77.566.418-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRESOS P&V LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25174211
Volantes6000UnidadVOLANTES O FLYERS PAPEL COUCHE BRILLANTE 130 GRS MEDIDA 22X15 CM , UNA CARA IMPRESA ( 6 DISEÑOS DISTINTOS )   $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
25174211
Volantes2000UnidadVOLANTES O FLYERS PAPEL COUCHE BRILLANTE 130 GRS MEDIDAS 11X15 CM , UNA CARA IMPRESA, ( 2 DISEÑOS DISTINTOS )   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
25174211
Volantes1000UnidadDÍPTICOS , TAMAÑO CARTA , PAPEL COUCHE BRILLANTE , AMBAS CARAS IMPRESAS ( 2 DISEÑOS DISTINTOS )   $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
Total Neto $ 401.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.190
TOTAL OC $ 477.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.